PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014  
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1
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18  
    
   
 
Data de Lançamento: 07/10/2014
 
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 4/021-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  283/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  106,62  0,00  
 
Item:
 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
106,62  
Vl.Total:
 106,62  
 12/007-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.01  231/2014  Outros/Não Aplicável  EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL  33.530.486/0001-29  J  0,00  0,00  20,40  0,00  
 
Item:
 
1 - REF. PAGAMENTO REF. CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA 
(REGULAÇÃO) EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
20,40  
Vl.Total:
 20,40  
  
 876/008-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  787/2014  Inexigibilidade  TERRA NETWORKS BRASIL S/A  91.088.328/0003-29  J  0,00  0,00  15,87  0,00  
 
Item:
 
1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE  PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
15,87  
Vl.Total:
 15,87  
  
 886/008-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  790/2014  Inexigibilidade  TERRA NETWORKS BRASIL S/A  91.088.328/0003-29  J  0,00  0,00  29,37  0,00  
 
Item:
 
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO CEREST PARA O EX. 2014 - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
29,37  
Vl.Total:
 29,37  
  
 887/008-2014  10.01.10.305.3.3.90.39.05  788/2014  Inexigibilidade  TERRA NETWORKS BRASIL S/A  91.088.328/0003-29  J  0,00  0,00  14,82  0,00  
 
Item:
 
1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
14,82  
Vl.Total:
 14,82  
  
 2094/013-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  1632/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  259,04  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA  - ESPORTES  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 259,04  
Vl.Total:
 259,04  
         
 2424/007-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  2163/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  IMPRENSA NACIONAL  04.196.645/0001-00  J  0,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS  
Un.:
SV  
Quantidade:
 0,0600  
Vl. Unit.:
15.000,00  
Vl.Total:
 941,47  
 2935/000-2014  12.00.12.365.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  -1.018,13  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
1.018,13  
Vl.Total:
 1.018,13  
 2936/000-2014  12.00.12.365.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  -2.333,50  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
2.333,50  
Vl.Total:
 2.333,50  
 2937/000-2014  12.00.12.365.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  -31.597,93  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
31.597,93  
Vl.Total:
 31.597,93  
 2938/000-2014  12.00.12.365.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  -1.736,56  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
1.736,56  
Vl.Total:
 1.736,56  
 2939/000-2014  12.00.12.365.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  -5.136,28  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
5.136,28  
Vl.Total:
 5.136,28  
 3554/008-2014  05.00.15.451.4.4.90.51.01  47/2014  Concorrência Obras  EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT  61.106.159/0001-80  J  0,00  165.559,26  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - SERVIÇO DE OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS 
RUAS DO MUNICIPIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE 
REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO
 
Un.:
%  
Quantidade:
 10,0000  
Vl. Unit.:
 16.549,64  
Vl.Total:
 165.559,26  
         
  
 6128/003-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  814,05  
 
Item:
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  
Un.:
%  
Quantidade:
 0,0800  
Vl. Unit.:
672,92  
Vl.Total:
 54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ADMINISTRAÇÃO
 %  0,0800  1.369,50  110,00  
  
 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  %  0,1900  3.412,50  650,00  
 6129/004-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  1.348,10  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014  
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Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
Item:
 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
%  
Quantidade:
 0,4400  
Vl. Unit.:
2.295,00  
Vl.Total:
 1.020,00  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ADMINISTRAÇÃO
 %  0,1600  1.369,50  220,00  
  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1600  672,92  108,10  
 6130/002-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  744,14  
 
Item:
 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
%  
Quantidade:
 0,2000  
Vl. Unit.:
2.295,00  
Vl.Total:
 466,04  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1600  672,92  108,10  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FINANÇAS
 %  0,1200  1.369,50  170,00  
  
 6131/004-2014  18.00.27.812.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  1.066,28  
 
Item:
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  
Un.:
%  
Quantidade:
 0,1600  
Vl. Unit.:
672,92  
Vl.Total:
 108,10  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ESPORTES
 %  0,1200  1.369,50  170,00  
  
 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  %  0,3400  2.295,00  788,18  
 6135/004-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  9.445,36  
 
Item:
 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
%  
Quantidade:
 2,1900  
Vl. Unit.:
3.412,49  
Vl.Total:
 7.476,76  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
 %  0,9600  1.369,50  1.320,00  
  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,9600  672,92  648,60  
 6136/004-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.05  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  1.348,10  
 
Item:
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
%  
Quantidade:
 0,1600  
Vl. Unit.:
1.369,50  
Vl.Total:
 220,00  
  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1600  672,92  108,10  
 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  %  0,4400  2.295,00  1.020,00  
 6140/004-2014  02.00.03.092.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  674,05  
 
Item:
 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
%  
Quantidade:
 0,2200  
Vl. Unit.:
2.295,00  
Vl.Total:
 510,00  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014  - ASSUNTOS JURÍDICOS
 %  0,0800  1.369,50  110,00  
  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 6141/004-2014  16.00.08.244.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  1.308,10  
 
Item:
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FUNSSOL
 
Un.:
%  
Quantidade:
 0,1600  
Vl. Unit.:
1.369,50  
Vl.Total:
 220,00  
  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1600  672,92  108,10  
 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS  %  1,3300  735,02  980,00  
 6142/003-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  674,05  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014  
Página:
3
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18  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
Item:
 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
%  
Quantidade:
 0,2200  
Vl. Unit.:
2.295,00  
Vl.Total:
 510,00  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
 %  0,0800  1.369,50  110,00  
  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 6143/001-2014  08.00.15.452.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  814,05  
 
Item:
 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
%  
Quantidade:
 0,1900  
Vl. Unit.:
3.412,50  
Vl.Total:
 650,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
 %  0,0800  1.369,50  110,00  
  
 6144/002-2014  07.00.15.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  814,05  
 
Item:
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - TRANSITO
 
Un.:
%  
Quantidade:
 0,0800  
Vl. Unit.:
1.369,50  
Vl.Total:
 110,00  
  
 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  %  0,1900  3.412,50  650,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 6145/002-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  674,05  
 
Item:
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - GABINETE
 
Un.:
%  
Quantidade:
 0,0800  
Vl. Unit.:
1.369,50  
Vl.Total:
 110,00  
  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  %  0,2200  2.295,00  510,00  
 6146/004-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  1.348,10  
 
Item:
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  
Un.:
%  
Quantidade:
 0,1600  
Vl. Unit.:
672,92  
Vl.Total:
 108,10  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL
 %  0,1600  1.369,50  220,00  
  
 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  %  0,4400  2.295,00  1.020,00  
 6149/001-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.05  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  6.512,07  
 
Item:
 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS  
Un.:
%  
Quantidade:
 6,8500  
Vl. Unit.:
735,00  
Vl.Total:
 5.035,62  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,7200  672,92  486,45  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
 %  0,7200  1.369,50  990,00  
  
 6233/001-2014  11.00.12.361.4.4.90.51.05  3670/2014  Tomada de Preço Obras  CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  14.934.840/0001-36  J  0,00  14.856,97  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONVENIO - JOSÉ MENDES - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA: - LOTE 01: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF 
"PROFESSORA ANA PINTO BANKS", PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 285/2014; - LOTE 02: CONSTRUÇÃO 
DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PRESIDENTE JUSCELINO KIBITSCHECK DE 
OLIVEIRA", PAGOS ATRÁVES DO CONVÊNIO Nº 285/2014; E - LOTE 03: COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR 
NA EMEB PREF. PROF. "JOSÉ MENDES", PAGOS ATRÁVES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC205696/2013, NO 
MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - C/C 28.765-2 BB (APENAS CONVENIO) - EDUCAÇÃO
 
Un.:
%  
Quantidade:
 6,2200  
Vl. Unit.:
 2.389,81  
Vl.Total:
 14.856,97  
         
  
 6595/001-2014  11.00.12.361.4.4.90.51.05  3669/2014  Tomada de Preço Obras  CONSTRUGUERRA LTDA  10.220.779/0001-04  J  0,00  3.276,10  0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014  
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4
/
18  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
Item:
 
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - Quadra Arapongal - C/C 28.709-1 Banco do Brasil - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 
Un.:
%  
Quantidade:
 0,6400  
Vl. Unit.:
 5.095,47  
Vl.Total:
 3.276,10  
         
  
 8045/001-2014  09.00.18.541.3.3.90.39.01  2178/2014  Concorrência  CONSITA LTDA  16.565.111/0001-85  J  0,00  0,00  0,00  275.339,47  
 
Item:
 
3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEGUIR IDENTIFICADOS, OBEDECIDAS AS ESPECICAÇÕES E CONDIÇÕES 
DEFINIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO: A) COLETA REGULAR E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATRRO MUNICIPAL); B) COLETA 
SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES RECICLÁVEIS; C) OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - Limpeza Pública - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE - Referente a 1ª Medição competencia Agosto 2014.
 
Un.:
%  
Quantidade:
 4,5500  
Vl. Unit.:
16.832,58  
Vl.Total:
 76.623,58  
  
 
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE 
DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)
 %  7,1300  24.138,24  172.127,41  
  
 2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS  %  8,3300  3.190,63  26.588,48  
 8045/002-2014  09.00.18.541.3.3.90.39.01  2178/2014  Concorrência  CONSITA LTDA  16.565.111/0001-85  J  0,00  202.029,87  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE 
DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)
 
Un.:
%  
Quantidade:
 7,2700  
Vl. Unit.:
 24.138,22  
Vl.Total:
 175.441,39  
         
  
 
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - LIMPEZA PÚBLICA - REFERENTE A MEDIÇÃO 
COMPETENCIA SETEMBRO 2014 - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
 %  8,3300  3.190,63  26.588,48  
  
 8046/001-2014  08.00.15.452.3.3.90.39.01  2178/2014  Concorrência  CONSITA LTDA  16.565.111/0001-85  J  0,00  0,00  0,00  55.101,74  
 
Item:
 
1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEGUIR IDENTIFICADOS, OBEDECIDAS AS ESPECICAÇÕES E CONDIÇÕES 
DEFINIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO: A) COLETA REGULAR E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATRRO MUNICIPAL); B) COLETA 
SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES RECICLÁVEIS; C) OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - Limpeza Pública - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - Referente a 1ª Medição competencia Agosto 2014.
 
Un.:
%  
Quantidade:
 3,2700  
Vl. Unit.:
16.832,67  
Vl.Total:
 55.101,74  
  
 8046/002-2014  08.00.15.452.3.3.90.39.01  2178/2014  Concorrência  CONSITA LTDA  16.565.111/0001-85  J  0,00  145.745,24  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEGUIR IDENTIFICADOS, OBEDECIDAS AS ESPECICAÇÕES E CONDIÇÕES 
DEFINIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO: A) COLETA REGULAR E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATRRO MUNICIPAL); B) COLETA 
SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES RECICLÁVEIS; C) OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - Limpeza Pública - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
 
Un.:
%  
Quantidade:
 8,6600  
Vl. Unit.:
 16.832,43  
Vl.Total:
 145.745,24  
         
  
 9144/021-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3752/2013  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  0,00  2.452,25  0,00  
 
Item:
 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
SV  
Quantidade:
 0,0400  
Vl. Unit.:
55.480,77  
Vl.Total:
 2.452,25  
 9144/022-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3752/2013  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  0,00  2.258,65  2.258,65  
 
Item:
 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
SV  
Quantidade:
 0,0400  
Vl. Unit.:
55.495,09  
Vl.Total:
 2.258,65  
 9211/001-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  8107/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  397,98  0,00  
 
Item:
 1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
397,98  
Vl.Total:
 397,98  
 10181/002-2014  10.01.10.302.3.3.50.43.01  Outros/Não Aplicável  APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO  55.856.710/0001-00  J  0,00  0,00  0,00  307.311,92  
 
Item:
 
1 - OP. REF REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REF. AO 
MÊS DE SETEMBRO/2014, QUANTO AO 9º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO 018/A/2009 
CELEBRADO EM 15/09/2009 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
307.311,92  
Vl.Total:
 307.311,92  
  
 10181/003-2014  10.01.10.302.3.3.50.43.01  Outros/Não Aplicável  APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO  55.856.710/0001-00  J  0,00  0,00  320.356,91  0,00  
 
Item:
 
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O 9º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 018/A/2009 -  
PARA O EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
320.356,91  
Vl.Total:
 320.356,91  
  
 10727/000-2014  02.00.03.092.3.3.90.14.01  9490/2014  Outros/Não Aplicável  ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO  348.200.038-79  F  0,00  0,00  0,00  217,51  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014  
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18  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
Item:
 1 - PERNOITE  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
184,50  
Vl.Total:
 184,50  
 
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM DESTINO À SÃO PAULO/SP TRIBUNAL DE CONTAS SAÍDA: 17/09/2014 ÀS 20:00hs 
RETORNO: 18/09/2014 ÀS 18:00hs - MOTIVO: VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DO PROCESSO TC 300/012/13 - 
JURÍDICO
 1,0000  33,01  33,01  
  
 10728/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.14.01  9436/2014  Outros/Não Aplicável  RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES  286.625.798-76  F  0,00  0,00  0,00  33,01  
 
Item:
 
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PARIQUERA-AÇU PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE 
JOGUINHOS DA JUVENTUDE DIA 27/07/2014 SAÍDA: 06:00h RETORNO: 14:30h - ESPORTES
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
33,01  
Vl.Total:
 33,01  
  
 10729/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.14.01  9437/2014  Outros/Não Aplicável  RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES  286.625.798-76  F  0,00  0,00  0,00  33,01  
 
Item:
 
1 - REFEIÇÃO - DISPONÍVEL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE JOGOS DA XV SEMPA EM REGISTRO 
DIA 17/08/2014 SAÍDA: 07:00h RETORNO 15:30h - ESPORTES
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
33,01  
Vl.Total:
 33,01  
  
 10730/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.14.01  9438/2014  Outros/Não Aplicável  RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES  286.625.798-76  F  0,00  0,00  0,00  33,01  
 
Item:
 
1 - REFEIÇÃO - DISPONÍVEL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE JOGOS DA XV SEMPA EM REGISTRO 
DIA 24/08/2014 SAÍDA: 06:00h RETORNO 13:30h - ESPORTES
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
33,01  
Vl.Total:
 33,01  
  
 10731/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.14.01  9439/2014  Outros/Não Aplicável  RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES  286.625.798-76  F  0,00  0,00  0,00  33,01  
 
Item:
 
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À CUBATÃO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE JUDÔ DIA 30/08/2014 SAÍDA: 
04:00h RETORNO: 14:00h - ESPORTES
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
33,01  
Vl.Total:
 33,01  
  
 10732/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.14.01  9440/2014  Outros/Não Aplicável  RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES  286.625.798-76  F  0,00  0,00  0,00  33,01  
 
Item:
 
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À CANANÉIA PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL DENTINHO PARA PARTICIPAR DE 
CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL DIA 31/08/2014 SAÍDA: 08:00h RETORNO: 15:00h - ESPORTES
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
33,01  
Vl.Total:
 33,01  
  
 10765/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  CONSITA LTDA  16.565.111/0001-85  J  0,00  0,00  0,00  18.174,27  
 
Item:
 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 2014/65 - VALOR DE R$ 330.441,21 (EMP. 8045/1 E 8046/1)  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
18.174,27  
Vl.Total:
 18.174,27  
 10779/000-2014  04.00.04.122.3.3.90.14.01  9492/2014  Outros/Não Aplicável  JARBAS BORGES COSTA JUNIOR  325.001.958-56  F  0,00  0,00  0,00  79,42  
 
Item:
 1 - REFEIÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
33,01  
Vl.Total:
 66,02  
 
2 - LANCHE - PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, NO DIA 15/09/2014, EM SERVIÇO NA 
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h. - 
FINANÇAS
 2,0000  6,70  13,40  
  
 10780/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.14.01  9556/2014  Outros/Não Aplicável  LAURO DIAS MUNIZ  159.017.378-30  F  0,00  0,00  0,00  39,71  
 
Item:
 1 - LANCHE  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
6,70  
Vl.Total:
 6,70  
 
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À ILHA COMPRIDA/SP PARA LEVAR 02 (DUAS) CONSELHEIRAS TUTELARES EM 
RECÂMBIO DE 03 (TRÊS) MENORES AOS CUIDADOS DOS TIOS DEVIDO A DENÚNCIA DE NEGLIGÊNCIA, NO 
DIA 13/09/2014 COM SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 18:00h. - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
 1,0000  33,01  33,01  
  
 10783/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.14.01  9557/2014  Outros/Não Aplicável  WILSON MONTEIRO  066.458.178-19  F  0,00  0,00  0,00  92,82  
 
Item:
 1 - LANCHE  
Un.:
 
Quantidade:
 4,0000  
Vl. Unit.:
6,70  
Vl.Total:
 26,80  
 
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR E BUSCAR CONSELHEIROS TUTELARES EM 
TREINAMENTO, COM SAÍDA ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 17:00H PARA LEVAR DIA 18/09/201 E SAÍDA ÀS 
06:0H E RETORNO ÀS 17:00H PARA BUSCAR NO DIA 21/09/2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
 2,0000  33,01  66,02  
  
 10784/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.14.01  9558/2014  Outros/Não Aplicável  JOELMA CASTRO DA SILVA  097.875.978-89  F  0,00  0,00  0,00  39,71  
 
Item:
 
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À ILHA COMPRIDA/SP REFERENTE RECÂMBIO DE 03 (TRÊS) MENORES AOS 
CUIDADOS DOS TIOS DEVIDO A DENÚNCIA DE NEGLIGÊNCIA, NO DIA 13/09/14 COM SAÍDA ÀS 11:00H E 
RETORNO ÀS 18:00H - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
33,01  
Vl.Total:
 33,01  
  
 1 - LANCHE  1,0000  6,70  6,70  
 10785/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.14.01  9559/2014  Outros/Não Aplicável  MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS  257.586.238-81  F  0,00  0,00  0,00  39,71  
 
Item:
 
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À ILHA COMPRIDA/SP REFERENTE RECÂMBIO DE 03 (TRÊS) MENORES AOS 
CUIDADOS DOS TIOS DEVIDO DENÚNCIA DE NEGLIGÊNCIA, NO DIA 13/09/2014 COM SAÍDA À 11:00H E 
RETORNO ÀS 18:00H - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
33,01  
Vl.Total:
 33,01  
  
 1 - LANCHE  1,0000  6,70  6,70  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014  
Página:
6
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18  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 10871/000-2014  13.00.04.122.3.3.90.39.01  9449/2014  Outros/Não Aplicável  KATIANE RIBEIRO DAL PONTE  314.195.648-03  F  0,00  0,00  250,00  250,00  
 
Item:
 
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO - Para atender ao CRAS Vila Nova e suas 
extensões. - ASSISTÊNCIA
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
250,00  
Vl.Total:
 250,00  
  
 10893/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.14.01  9651/2014  Outros/Não Aplicável  CARLINO RIBEIRO ALVES  018.315.678-14  F  0,00  0,00  0,00  132,04  
 
Item:
 
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/09/14 À 07:30, 
RETORNO 10/09/14 ÀS 02:00 - SÃO PAULO - SAÍDA: 12/09/14 ÀS 05:30, RETORNO: 12/09/14 ÀS 22:30 - 
GABINETE
 
Un.:
 
Quantidade:
 4,0000  
Vl. Unit.:
33,01  
Vl.Total:
 132,04  
  
 10968/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.14.01  9783/2014  Outros/Não Aplicável  OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO  291.695.968-83  F  0,00  0,00  0,00  46,41  
 
Item:
 1 - LANCHE  
Un.:
 
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
6,70  
Vl.Total:
 13,40  
 
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM ITANHAÉM E MONGUAGUÁ/SP PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITAR 
MENORES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 14/09/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 
15:00H - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
 1,0000  33,01  33,01  
  
 10985/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  593,45  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO 
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 55,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
 593,45  
         
  
 10986/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  1.726,40  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 160,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
 1.726,40  
         
  
 10986/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  1.726,40  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 160,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
 1.726,40  
         
  
 10987/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  4.316,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 400,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
 4.316,00  
         
  
 10987/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  3.776,50  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 350,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
 3.776,50  
         
  
 10988/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  377,65  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 35,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
 377,65  
         
  
 10988/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  377,65  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 35,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
 377,65  
         
  
 10989/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  16.185,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 1.500,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
 16.185,00  
         
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014  
Página:
7
/
18  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 10989/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  10.790,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 1.000,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
 10.790,00  
         
  
 10990/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  10.790,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 
BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 1.000,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
 10.790,00  
         
  
 10990/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  16.185,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 
BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 1.500,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
 16.185,00  
         
  
 10991/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  3.237,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 300,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
 3.237,00  
         
  
 10991/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  3.237,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 300,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
 3.237,00  
         
  
 10992/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  863,20  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL - EJA 
- C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 80,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
 863,20  
         
  
 10992/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  863,20  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL - EJA 
- C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 80,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
 863,20  
         
  
 10993/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  1.510,60  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 140,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
 1.510,60  
         
  
 10993/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  1.510,60  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 140,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
 1.510,60  
         
  
 10994/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  755,30  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 70,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
 755,30  
         
  
 10994/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  647,40  0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014  
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8
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18  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 60,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
 647,40  
         
  
 10995/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  323,70  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 30,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
 323,70  
         
  
 10996/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  431,60  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 25.398-7 
BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 40,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
 431,60  
         
  
 10997/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  323,70  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 30,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
 323,70  
         
  
 11010/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  1.440,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 3.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 1.440,00  
         
  
 11010/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  1.440,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 3.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 1.440,00  
         
  
 11011/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  76,80  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: CRECHE - NOSSO 
NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 160,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 76,80  
         
  
 11011/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  76,80  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: CRECHE - NOSSO 
NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 160,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 76,80  
         
  
 11012/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  1.152,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 2.400,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 1.152,00  
         
  
 11012/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  1.152,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 2.400,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 1.152,00  
         
  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014  
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18  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
 
 11013/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  1.584,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 3.300,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 1.584,00  
         
  
 11013/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  1.536,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 3.200,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 1.536,00  
         
  
 11013/003-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  1.056,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 2.200,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 1.056,00  
         
  
 11014/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  67,20  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 140,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 67,20  
         
  
 11014/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  67,20  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 140,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 67,20  
         
  
 11015/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  4.080,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 8.500,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 4.080,00  
         
  
 11015/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  4.080,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 8.500,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 4.080,00  
         
  
 11015/003-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  4.080,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 8.500,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 4.080,00  
         
  
 11016/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  3.456,00  0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014  
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18  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 7.200,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 3.456,00  
         
  
 11016/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  3.456,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 7.200,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 3.456,00  
         
  
 11017/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  43,20  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA  SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 90,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 43,20  
         
  
 11017/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  43,20  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA  SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 90,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 43,20  
         
  
 11018/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  360,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - 
EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 750,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 360,00  
         
  
 11018/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  360,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - 
EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 750,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 360,00  
         
  
 11019/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  518,40  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. MÉDIO - EJA - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 1.080,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 518,40  
         
  
 11019/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  518,40  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. MÉDIO - EJA - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 1.080,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 518,40  
         
  
 11021/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  537,60  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA SEGMENTO: PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 1.120,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 537,60  
         
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014  
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18  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 11021/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  537,60  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA SEGMENTO: PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 1.120,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 537,60  
         
  
 11021/003-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  537,60  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA SEGMENTO: PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 1.120,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 537,60  
         
  
 11023/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  33,60  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 70,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 33,60  
         
  
 11023/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  28,80  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 60,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 28,80  
         
  
 11024/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  24,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 50,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 24,00  
         
  
 11024/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  19,20  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 40,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 19,20  
         
  
 11025/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  91,20  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB 
- EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 190,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 91,20  
         
  
 11025/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  91,20  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB 
- EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 190,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 91,20  
         
  
 11429/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  9674/2014  Outros/Não Aplicável  REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR  280.045.468-70  F  0,00  0,00  33,01  0,00  
 
Item:
 
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES - Para levar o paciente Sr. Narciso Cunha e a acompanhante Srª. Vera Lucia 
Cunha Mendes para fazer exame de tomografia na Clinica Multi imagem em Santos/SP - Dia 18/07/2014 com 
saída às 16:00h e retorno às 23:30h - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
33,01  
Vl.Total:
 33,01  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014  
Página:
12
/
18  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 11509/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  10079/2014  Outros/Não Aplicável  LUCIANO PEREIRA VIANA  131.818.418-54  F  0,00  0,00  0,00  521,14  
 
Item:
 1 - PERNOITE  
Un.:
 
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
184,50  
Vl.Total:
 369,00  
 2 - REFEIÇÃO  4,0000  33,01  132,04  
 
3 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME (PAR/MONITORAMENTO DE OBRAS) A SER 
REALIZADO NO DIA 17/09/2014 EM TUPÃ/SP - SAÍDA DIA 16/09/2014 ÀS 13:30Hh E RETORNO DIA 
18/09/2014 ÀS 12:00h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
 3,0000  6,70  20,10  
  
 11510/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  10080/2014  Outros/Não Aplicável  REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO  375.721.098-02  F  0,00  0,00  0,00  521,14  
 
Item:
 2 - REFEIÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
 4,0000  
Vl. Unit.:
33,01  
Vl.Total:
 132,04  
 1 - PERNOITE  2,0000  184,50  369,00  
 
3 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME (PAR/MONITORAMENTO DE OBRAS) A SER 
REALIZADO NO DIA 17/09/2014 EM TUPÃ/SP - SAÍDA DIA 16/09/2014 ÀS 13:30h E RETORNO DIA 18/09/2014 
ÀS 12:00h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
 3,0000  6,70  20,10  
  
 11605/000-2014  11.00.12.366.3.3.90.14.01  9620/2014  Outros/Não Aplicável  PAULA FLORÊNCIO RIGUETE  380.508.668-74  F  0,00  0,00  39,71  0,00  
 
Item:
 1 - REFEIÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
33,01  
Vl.Total:
 33,01  
 
2 - LANCHE - PARTICIPAR NO DIA 12/09/2014 DO 13º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM 
AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, EM CAJATI/SP - SAÍDA: 07:30 E RETORNO: 13:00 - C/C 
361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
 1,0000  6,70  6,70  
  
 11661/000-2014  18.00.27.812.3.3.90.14.01  9984/2014  Outros/Não Aplicável  RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES  286.625.798-76  F  0,00  0,00  79,42  0,00  
 
Item:
 
2 - LANCHE - Viagem a São Paulo para levar equipe de xadrez para participar de Joguinhos Escolares - Saída: 
06/09/2014 às 06:00h e Retorno: 06/09/2014 às 21:00h - ESPORTES
 
Un.:
 
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
6,70  
Vl.Total:
 13,40  
  
 1 - REFEIÇÃO  2,0000  33,01  66,02  
 11662/000-2014  18.00.27.812.3.3.90.14.01  9983/2014  Outros/Não Aplicável  RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES  286.625.798-76  F  0,00  0,00  39,71  0,00  
 
Item:
 1 - REFEIÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
33,01  
Vl.Total:
 33,01  
 
2 - LANCHE - Viagem a Santos/SP para levar equipe de DAMAS para participar de Joguinhos Escolares - Saída: 
07/09/2014 às 08:00h e Retorno: 07/09/2014 às 18:00h - ESPORTES
 1,0000  6,70  6,70  
  
 11721/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  10240/2014  Outros/Não Aplicável  SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA  114.859.858-89  F  0,00  0,00  521,14  0,00  
 
Item:
 
3 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME (PAR/MONITORAMENTO DE OBRAS) A SER 
REALIZADO NO DIA 17/09/2014 EM TUPÃ/SP - SAÍDA: 16/09/2014 ÀS 13:30 RETORNO: 18/09/2014 ÀS 12:00 - 
C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
 
Un.:
 
Quantidade:
 3,0000  
Vl. Unit.:
6,70  
Vl.Total:
 20,10  
  
 1 - PERNOITE  2,0000  184,50  369,00  
 2 - REFEIÇÃO  4,0000  33,01  132,04  
 11723/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.14.01  10247/2014  Outros/Não Aplicável  SILVIO JOSE DE MACEDO  085.539.758-60  F  0,00  0,00  79,42  0,00  
 
Item:
 
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO CAETANO DO SUL A SERVIÇO DO CRAM - DIA 21/09/2014 SAÍDA: 04:30h 
RETORNO: 22:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS
 
Un.:
 
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
6,70  
Vl.Total:
 13,40  
  
 1 - REFEIÇÃO  2,0000  33,01  66,02  
 11852/001-2014  512120000  Outros/Não Aplicável  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  O  0,00  0,00  10.000,00  10.000,00  
 
Item:
 1 - ANTECIPAÇÃO DE DECENDIAL DA SAÚDE - 10/10/2014 - FUNDO MUN. DE SAÚDE  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
10.000,00  
Vl.Total:
 10.000,00  
 11854/001-2014  512120000  Outros/Não Aplicável  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  O  0,00  0,00  307.311,92  307.311,92  
 
Item:
 1 - ANTECIPAÇÃO DE DECENDIAL DA SAÚDE - 10/10/2014 - FUNDO MUN. DE SAÚDE  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
307.311,92  
Vl.Total:
 307.311,92  
 11863/000-2014  09.00.04.122.3.3.90.30.01  4089/2013  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  -669,30  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº 3618/0-2014 - O SALDO EXISTENTE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-669,30  
Vl.Total:
 -669,30  
 11864/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3970/2013  Pregão Presencial  DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.  04.027.894/0003-26  J  -0,51  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº 10793/0-2014 - ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM DO MEDICAMENTO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-0,51  
Vl.Total:
 -0,51  
 11865/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  10400/2014  Outros/Não Aplicável  SANDRA CUNHA DINIZ ALVES  295.265.288-08  F  400,00  0,00  0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014  
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13
/
18  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
Item:
 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
400,00  
Vl.Total:
 400,00  
 11866/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.01  10402/2014  Outros/Não Aplicável  JANETE RIBEIRO LOPES  159.048.778-89  F  320,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR - EMEI CRECHE VILA 
RIBEIRÓPOLIS - SETOR IV - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
320,00  
Vl.Total:
 320,00  
  
 11867/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.01  10404/2014  Outros/Não Aplicável  ELZA MASSAKO KURODA  033.747.308-09  F  240,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEI SETOR KIYOSHI 
SEIMARU - SETOR V - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
240,00  
Vl.Total:
 240,00  
  
 11868/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.01  10405/2014  Outros/Não Aplicável  CARLOS EDUARDO LIMA  293.782.088-35  F  240,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR SETOR III - CRECHE 
ESTRELINHA AZUL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
240,00  
Vl.Total:
 240,00  
  
 11869/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  10443/2014  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  46,80  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/09/14) -REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME 
CI. 494/2014) - ASSISTÊNCIA
 
Un.:
 
Quantidade:
 6,0000  
Vl. Unit.:
7,80  
Vl.Total:
 46,80  
  
 11870/000-2014  13.00.04.122.3.3.90.39.01  10444/2014  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  15,60  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/09/14)  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
7,80  
Vl.Total:
 7,80  
 
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (19/09/14) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB 
(CONFORME CI 495/2014) - ASSISTÊNCIA
 1,0000  7,80  7,80  
  
 11871/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  10445/2014  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  15,60  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/09/14)  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
7,80  
Vl.Total:
 7,80  
 
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/09/14) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 BB 
(CONFORME CI. 496/2014) - ASSISTÊNCIA
 1,0000  7,80  7,80  
  
 11872/000-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.05  10447/2014  Outros/Não Aplicável  CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ  02.173.852/0001-06  J  30.000,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 17/2014 - 
REFERENTE AUMENTO DO CONFINANCIAMENTO FEDERAL PARA OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE 
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
 
Un.:
 
Quantidade:
 4,0000  
Vl. Unit.:
7.500,00  
Vl.Total:
 30.000,00  
  
 11873/000-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.05  10446/2014  Outros/Não Aplicável  ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO  51.673.101/0001-64  J  2.550,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 18/2014 - 
REFERENTE AUMENTO DE REPASSE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
 
Un.:
 
Quantidade:
 3,0000  
Vl. Unit.:
850,00  
Vl.Total:
 2.550,00  
  
 11874/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  10514/2014  Outros/Não Aplicável  SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA  114.859.858-89  F  851,08  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - PERNOITE  
Un.:
 
Quantidade:
 3,0000  
Vl. Unit.:
184,50  
Vl.Total:
 553,50  
 2 - REFEIÇÃO  8,0000  33,01  264,08  
 
3 - LANCHE - PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA 
IDADE CERTA), A SER REALIZADA EM CAMPINAS/SP, SAÍDA: 30/09/2014 ÀS 08:00h RETORNO: 03/10/2014 ÀS 
22:00h - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
 5,0000  6,70  33,50  
  
 11875/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.02  2822/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  966,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF CAIÇARA, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF SERROTE, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA, PSF TAQUARUÇU, ALMOXARIFADO E FISIOTERAPIA - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 21,0000  
Vl. Unit.:
46,00  
Vl.Total:
 966,00  
  
 11876/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  2822/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  46,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DO CEREST - CENTRO DE 
REFERÊNIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
46,00  
Vl.Total:
 46,00  
  
 11877/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.30.05  2822/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  46,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DA VISA - VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
46,00  
Vl.Total:
 46,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014  
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18  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 11878/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  2822/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  92,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE 
APOIO PSICO-SOCIAL - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
46,00  
Vl.Total:
 92,00  
  
 11879/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  2822/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  138,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 3,0000  
Vl. Unit.:
46,00  
Vl.Total:
 138,00  
  
 11880/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  800,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. PARA INSTALAÇÃO DE LANTERNA. - SERVIÇOS NO VEÍCULO CORSA PLACA 
EHE 7230 DO CAPS DA SECRETARIA . DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 800,00 - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
 
Un.:
HR  
Quantidade:
 16,0000  
Vl. Unit.:
50,00  
Vl.Total:
 800,00  
  
 11881/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.02  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  130,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - SERVIÇO DE CONSERTO. PNEU  
Un.:
HR  
Quantidade:
 0,8000  
Vl. Unit.:
50,00  
Vl.Total:
 40,00  
 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  0,8000  50,00  40,00  
 
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR USF DA 
SECRETARIA M. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 130,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
 HR  1,0000  50,00  50,00  
  
 11882/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  3.406,48  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - Aquisiçao de: PIVO. L/D E L/E  
Un.:
UN  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
95,06  
Vl.Total:
 190,12  
 2 - ROLAMENTO DE RODA. DIANTEIRA L/D    1,0000  147,00  147,00  
 4 - JOGO DE PASTILHA    1,0000  107,80  107,80  
 5 - BOLACHÃO HOMOCINETICA. INTERNA    2,0000  195,02  390,04  
 10 - MANGA DE EIXO  UN  2,0000  470,40  940,80  
 7 - JOGO DE DISCO DE FREIO  UN  1,0000  352,80  352,80  
 9 - COXIM DO MOTOR  UN  1,0000  258,72  258,72  
 3 - Aquisiçao de: TERMINAL  UN  2,0000  107,80  215,60  
 6 - COXIM. SUPERIOR CAMBIO  UN  1,0000  284,20  284,20  
 8 - AQUISIÇÃO: KIT. REGULADOR FREIO    2,0000  176,40  352,80  
 
11 - CUBO DIANTEIRO. L/D - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4300 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 3.406,48 - CC 363-6 CEF - SAÚDE
 UN  1,0000  166,60  166,60  
  
 11883/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  1.570,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 3 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO  
Un.:
HR  
Quantidade:
 7,4000  
Vl. Unit.:
50,00  
Vl.Total:
 370,00  
 2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO  HR  9,0000  50,00  450,00  
 6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM  HR  1,6000  50,00  80,00  
 1 - MÃO DE OBRA. FREIO  HR  5,0000  50,00  250,00  
 4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO  HR  0,6000  50,00  30,00  
 
7 - SERVIÇO. TORNO ENCHER E RETIFICAR EIXO - SERVIÇOS NO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO 
SETOR DE APOIO À REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM 
TOTAL DE R$ 1.570,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
 HR  7,0000  50,00  350,00  
  
 5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  0,8000  50,00  40,00  
 11884/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  790,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - SERVIÇOS NO VEÍCULO S/10 PLACA CMW 1240 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL 
DE R$ 790,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
 
Un.:
HR  
Quantidade:
 7,2000  
Vl. Unit.:
50,00  
Vl.Total:
 360,00  
  
 1 - MÃO DE OBRA. FREIO  HR  8,6000  50,00  430,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014  
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18  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 11885/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  2.636,20  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 6 - REPARO DOS BICOS. INJETORES  
Un.:
UN  
Quantidade:
 4,0000  
Vl. Unit.:
68,60  
Vl.Total:
 274,40  
 
7 - SONDA LAMBDA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S/10 PLACA CMW 1240 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 2.636,20 
- C/C 363-6 CEF - SAÚDE
 UN  1,0000  245,00  245,00  
  
 1 - TAMBOR DE FREIO. TRASEIRO  UN  2,0000  264,60  529,20  
 5 - REGULADOR. DO FREIO  UN  2,0000  112,70  225,40  
 2 - REPARO. DO PATINS TRASEIRO  UN  2,0000  107,80  215,60  
 3 - SERVO FREIO  UN  1,0000  764,40  764,40  
 4 - CABO DE FREIO. ESTACIONARIO    3,0000  127,40  382,20  
 11886/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  200,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO E TIRAR VAZAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 
4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% 
NUM TOTAL DE R$ 200,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
 
Un.:
HR  
Quantidade:
 4,0000  
Vl. Unit.:
50,00  
Vl.Total:
 200,00  
  
 11887/000-2014  18.00.27.122.4.4.90.52.01  6858/2013  Pregão Presencial  MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME  09.566.836/0001-22  J  585,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS EM AÇO TUBULAR PARA COZINHA - FABONE CJ MÁLAGA C/4 
CADEIRA ALICANTE - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
 
Un.:
CJ  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
585,00  
Vl.Total:
 585,00  
  
 11888/000-2014  18.00.27.122.4.4.90.52.01  6858/2013  Pregão Presencial  V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP  10.746.413/0001-73  J  616,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - ARMARIO COMPACTO PARA COZINHA - SUPREME KTM - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES  
Un.:
UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
616,00  
Vl.Total:
 616,00  
 11889/000-2014  18.00.27.122.4.4.90.52.01  6858/2013  Pregão Presencial  TB Dalfré - EPP  10.928.193/0001-07  J  1.615,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE - CONSUL CRM37EBANA - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
ESPORTES
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
1.615,00  
Vl.Total:
 1.615,00  
  
 11890/000-2014  18.00.27.122.4.4.90.52.01  6858/2013  Pregão Presencial  LEVIN COMERCIAL LTDA-ME  09.127.785/0001-32  J  1.260,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - FOGAO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO - LAYR - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - ESPORTES
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
1.260,00  
Vl.Total:
 1.260,00  
  
 11891/000-2014  11.00.12.365.4.4.90.52.01  6858/2013  Pregão Presencial  W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA  48.723.241/0001-95  J  23.175,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
4 - BANCOS PARA MESA DE REFEITORIO - BAHIR/MODELO MOD02 - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO 
DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER 
A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 31,0000  
Vl. Unit.:
213,00  
Vl.Total:
 6.603,00  
  
 2 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR PARA 8 PESSOAS - BAHIR/M ES MOD 51  UN  19,0000  368,00  6.992,00  
 1 - BALCAO COM 02 PORTAS - BAHIR/MODELO AM-B  UN  35,0000  160,00  5.600,00  
 3 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD 120  UN  20,0000  199,00  3.980,00  
 11892/000-2014  11.00.12.365.4.4.90.52.01  6858/2013  Pregão Presencial  V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP  10.746.413/0001-73  J  60.638,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
2 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - SUPREME AG/AT/PD/ADN/GTM - VISANDO ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM 
COMO ATENDER A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF 
EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 37,0000  
Vl. Unit.:
1.206,00  
Vl.Total:
 44.622,00  
  
 1 - ARMARIO COMPACTO PARA COZINHA - SUPREME KTM  UN  26,0000  616,00  16.016,00  
 11893/000-2014  11.00.12.365.4.4.90.52.01  6858/2013  Pregão Presencial  MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP  00.452.422/0001-06  J  540,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CADEIRA TIPO DIRETOR - CAVALETTI - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA 
TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
540,00  
Vl.Total:
 540,00  
  
 11894/000-2014  11.00.12.365.4.4.90.52.01  6858/2013  Pregão Presencial  LEVIN COMERCIAL LTDA-ME  09.127.785/0001-32  J  24.127,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
2 - TELA TRIPE RETRATIL - NARDELLI - STANDARD - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA 
COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER A 
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 3,0000  
Vl. Unit.:
355,00  
Vl.Total:
 1.065,00  
  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014  
Página:
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18  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
 
 1 - APARELHO DE TV LCD 40 POLEGADAS - SONY KDL40R485  UN  13,0000  1.774,00  23.062,00  
 11895/000-2014  11.00.12.365.4.4.90.52.01  6858/2013  Pregão Presencial  JULIO LOPES RAMPONI ME  13.773.525/0001-01  J  325.137,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
12 - POLTRONA GIRATORIA DE ESPALDAR ALTO, MODELO PRESIDENTE - ROAL MILLENIUM PRESIDENTE - 
VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - 
C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 10,0000  
Vl. Unit.:
350,00  
Vl.Total:
 3.500,00  
  
 1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - W3 OFC 04/T/24  UN  100,0000  490,00  49.000,00  
 
7 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM AZUL DALI OU 
EQUIVALENTE - W3 A402/50/22
 UN  28,0000  950,00  26.600,00  
  
 10 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON  UN  20,0000  145,00  2.900,00  
 4 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CINZA PADRÃO - W3 A402/50/22  UN  44,0000  897,00  39.468,00  
 
5 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM LARANJA PICASSO OU 
EQUIVALENTE - W3 A402/50/22
 UN  76,0000  950,00  72.200,00  
  
 
6 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM VERDE MIRO OU 
EQUIVALENTE - W3 A402/50/22
 UN  49,0000  950,00  46.550,00  
  
 9 - ARMARIO VESTIARIO COM 16 PORTAS - W3 GRSPL 16/22  UN  22,0000  1.130,00  24.860,00  
 3 - ARMARIO ALTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 800X400X1650M - W3 LINHA 4000 WET-4024  UN  50,0000  430,00  21.500,00  
 2 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - ROAL EXECUTIVA  UN  116,0000  67,00  7.772,00  
 8 - ARMARIO VESTIARIO COM 08 PORTAS - W3 GRSPL 08/22  UN  8,0000  977,00  7.816,00  
 11 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - COR CINZA PADRÃO - W3 EDR 420/22/14  UN  93,0000  247,00  22.971,00  
 11896/000-2014  11.00.12.365.4.4.90.52.01  6858/2013  Pregão Presencial  CARAIPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP  07.730.888/0001-67  J  9.156,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - MESA DE REUNIAO TAMPO REDONDO - SCHEFFER  
Un.:
UN  
Quantidade:
 6,0000  
Vl. Unit.:
194,00  
Vl.Total:
 1.164,00  
 
2 - GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETAO - SCHEFFER GAV. VOLANTE - VISANDO 
ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 
361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
 UN  24,0000  333,00  7.992,00  
  
 11897/000-2014  11.00.12.365.4.4.90.52.05  6858/2013  Pregão Presencial  MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME  09.566.836/0001-22  J  4.950,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - PROJETOR MULTIMIDIA - BENQ 513PB - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA 
TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DE 
03 CRECHES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 3,0000  
Vl. Unit.:
1.650,00  
Vl.Total:
 4.950,00  
  
 11898/000-2014  11.00.12.365.4.4.90.52.01  4054/2013  Pregão Presencial  MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME  09.566.836/0001-22  J  3.816,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - PROJETOR MULTIMIDIA - BENQ - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DE U.E"S 
DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 3,0000  
Vl. Unit.:
1.272,00  
Vl.Total:
 3.816,00  
  
 11899/000-2014  09.00.04.122.3.3.90.30.01  6/2014  Pregão Presencial  CURIÓ COMERCIAL  AUTOMOTIVA LTDA - ME  02.839.219/0001-04  J  1.092,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - PETROBRAS - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 60,0000  
Vl. Unit.:
18,20  
Vl.Total:
 1.092,00  
  
 11900/000-2014  11.00.12.365.4.4.90.52.01  2797/2014  Pregão Presencial  
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
 45.552.676/0001-26  J  5.847,00  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
 
1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão 
bipartido para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento 
mínimo do tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e 
carretel, peso máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. 
Volume do tanque de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 
02 anos. - HUSQVARNA/143R-II - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA, BEM COMO A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 
CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 3,0000  
Vl. Unit.:
1.949,00  
Vl.Total:
 5.847,00  
  
 11901/000-2014  11.00.12.365.4.4.90.52.01  6858/2013  Pregão Presencial  MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME  09.566.836/0001-22  J  10.074,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - MINIMO DE 14.1 MP - SAMSUNG BR ST66 - VISANDO ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM 
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 23,0000  
Vl. Unit.:
438,00  
Vl.Total:
 10.074,00  
  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014  
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18  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
COMO ATENDER A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF 
EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
 
 11902/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.30.01  8894/2014  Pregão Presencial  LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -  72.881.063/0001-05  J  1.145,60  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIA - GABINETE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 160,0000  
Vl. Unit.:
7,16  
Vl.Total:
 1.145,60  
  
 11903/000-2014  09.00.04.122.3.3.90.30.01  8894/2014  Pregão Presencial  LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -  72.881.063/0001-05  J  3.580,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 500,0000  
Vl. Unit.:
7,16  
Vl.Total:
 3.580,00  
  
 11904/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.30.01  5791/2013  Pregão Eletrônico  MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME  12.976.044/0001-30  J  260,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - CARTUCHO HP 122 PRETO - WORLD PRINT CH561HB - 1º TERMO ADITIVO DE 25% - GABINETE  
Un.:
UN  
Quantidade:
 5,0000  
Vl. Unit.:
52,00  
Vl.Total:
 260,00  
 11905/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.14.01  10261/2014  Outros/Não Aplicável  ADRIANO HERMES DE SOUSA  097.865.028-09  F  46,41  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - REFEIÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
33,01  
Vl.Total:
 33,01  
 
2 - LANCHE - VIAGEM À SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA REUNIÃO PARA CAPACITAÇÃO DE PROJETOS 
DE PAA - SÃO PAULO/SP DIA 23/09/2014 SAÍDA ÀS 06h RETORNO ÀS 20h - DES. AGRÁRIO E MEIO 
AMBIENTE
 2,0000  6,70  13,40  
  
 11906/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.30.01  10547/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME  03.278.203/0001-32  J  255,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - CABO DE REDE  
Un.:
CX  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
235,00  
Vl.Total:
 235,00  
 
2 - CONECTOR RJ - 45 - MATERIAL PARA INSTALAÇÕES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SESMT- 
ADMINISTRAÇÃO
 UN  40,0000  0,50  20,00  
  
 11907/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.30.01  10547/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME  03.278.203/0001-32  J  251,76  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - CAIXA SISTEMA X, COMBINADO DUPLA COM CONECTOR FEMEA RJ 11 E RJ 45  
Un.:
UN  
Quantidade:
 7,0000  
Vl. Unit.:
18,00  
Vl.Total:
 126,00  
 2 - FIO TELEFÔNICO TIPO CI, 2 PARES - 200MT  RL  1,0000  78,00  78,00  
 
3 - CANALETA SISTEMA X - 20X200MT- MATERIAL PARA INSTALAÇÕES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O 
SESMT- ADMINISTRAÇÃO
 UN  12,0000  3,98  47,76  
  
 11908/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.30.01  10547/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME  03.278.203/0001-32  J  301,80  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 2 - SUPORTE DE TETO PARA PERFILADO, PARAFUSÁVEL COM BUCHA  
Un.:
UN  
Quantidade:
 40,0000  
Vl. Unit.:
1,50  
Vl.Total:
 60,00  
 1 - BARRA DE PERFILADO COM SUPORTE DE TETO - 40MT  UN  1,0000  226,00  226,00  
 
5 - PARAFUSO COM BUCHA S10 - MATERIAL PARA INSTALAÇÕES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SESMT- 
ADMINISTRAÇÃO
 KIT  1,0000  1,60  1,60  
  
 3 - PREGO DE AÇO 3MM  PCT  2,0000  2,50  5,00  
 4 - ABRAÇADEIRA TIPO ENFORCA GATO, 2,5X250MM  PCT  2,0000  4,60  9,20  
 11909/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.02  10385/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  GRAZIELLI DUARTE SALES ME  05.414.334/0001-25  J  320,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Trocar cilindro e manutenção preventiva - MANUTENÇÃO SA 
IMPRESSORA LEXMARK E360DN - 28223 DA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
320,00  
Vl.Total:
 320,00  
  
 11910/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  10385/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  GRAZIELLI DUARTE SALES ME  05.414.334/0001-25  J  320,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Trocar cilindro e manutenção preventiva - MANUTENÇÃO SA 
IMPRESSORA LEXMARK E360DN - 28211 DO SETOR DE AGENDAMENTO - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
320,00  
Vl.Total:
 320,00  
  
 11911/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  1631/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  -259,04  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº 2095/16-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 -259,04  
Vl.Total:
 -259,04  
         
 14464/003-2013  RP  196/2013  Tomada de Preço Obras  CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  14.934.840/0001-36  J  0,00  20.585,01  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - 14464 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 01 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A 
REFORMA DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO À 
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, BR 116, KM 443+902, À MARGEM DIREITA, NO SENTIDO SÃO PAULO - 
CURITIBA, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
 
Un.:
%  
Quantidade:
 0,0500  
Vl. Unit.:
 381.352,76  
Vl.Total:
 20.585,01  
         
  
 
 
 
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014  
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 REGISTRO, 9 de Outubro de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2